文档名:审计管理信息系统的解决方案
随着对审计、内控、监察等诸多职能的总体要求及协作开展工作的要求,内部审计部门的工作不再局限于对审计本身工作职能的发展,还要考虑同内控、监察等部门的协同,因此审计部门需要一套更加科学的、系统的、规范的、先进的手段来评价各单位风险管理、内部控制及总体治理的效率和效果.审计管理信息系统的侧重点是先实施审计基本功能、关注的重点事项,再逐步深化,持续优化,最大限度的发挥和利用审计信息系统在内部审计管控中的作用.并实现与电子政务综合管理平台的集成,实现统一用户管理,统一权限管理、统一界面集成.通过建设审计管理信息系统,提高审计工作规范化、标准化水平.
作者:张鑫武黑鲁
作者单位:
母体文献:2020年(第八届)中国水利信息化技术论坛论文集
会议名称:2020年(第八届)中国水利信息化技术论坛
会议时间:2020年8月19日
会议地点:上海
主办单位:河海大学
语种:chi
分类号:F23TP3
关键词:内部审计 管理信息系统 功能模块 管控机制
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.11 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|